省政务服务中心2024年单位预算
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发布时间:2024-11-29 05:50:58 江西省政务服务中心为江西省政务服务处理办公室部属正处级公益一类工作单位。首要职责是:
(一)担任组织省本级各类行政批阅、公共服务事项等业务进入省政务服务中心,施行“一站式”会集处理和服务。
(二)担任标准进驻省政务服务中心各类事项的处理工作流程、环节、时限,和谐处理处理中存在的许多问题,并对有关重要事项做盯梢督办。
(三)受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在省政务服务中心建立窗口的部分就行政批阅事项递送的请求,并转交有关部分依法处理。
(四)担任和谐进入省政务服务中心的部分和服务项目的确认、调整、改变,对批阅项目的批阅工作状况做和谐、监察。
(五)对进入省政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出定见和主张;担任窗口工作人员的日常处理训练、监督查核,受理投诉;计算、通报各窗口业务处理状况。
2024年省政务服务中心内设处室6个,包含:办公室、处理服务科、运转监督科、代理服务科、技术服务科、政务服务研讨科。
编制人数小计31人,其间:悉数补助工作编制人数31人。实有人数小计29人,其间:在职人数小计28人,悉数补助工作在职人数28人。退休人数小计1人。
2024年省政务服务中心收入预算总额为1845.17万元,较上年预算组织添加181.77万元;财政拨款收入1842.73万元,较上年预算组织添加179.33万元;上年结转2.44万元,较上年预算组织添加2.44万元。
2024年省政务服务中心开销预算总额为1845.17万元,较上年预算组织添加181.77万元。
按开销项目类别区分: 底子开销670.59万元,较上年预算组织添加104.99万元;其间:工资福利开销607.95万元,产品和服务开销47.8万元,对个人和家庭的补助6.84万元,本钱性开销8万元;。项目开销1174.58万元,较上年预算组织添加76.78万元;其间:产品和服务开销1164.14万元,本钱性开销10.44万元。
按开销功用科目区分: 一般公共服务开销1729.98万元,较上年预算组织添加160.66万元;社会保证和工作开销61.79万元,较上年预算组织添加14.89万元;卫生健康开销44.04万元,较上年预算组织添加4.9万元;住宅保证开销9.36万元,较上年预算组织添加1.32万元。
按开销经济分类区分: 工资福利开销607.95万元,较上年预算组织添加90.42万元;产品和服务开销1211.94万元,较上年预算组织添加76.83万元;对个人和家庭的补助6.84万元,较上年预算组织添加6.84万元;本钱性开销18.44万元,较上年预算组织添加7.68万元。
2024年省政务服务中心财政拨款开销预算总额1842.73万元,较上年预算组织添加179.33万元。
按开销功用科目区分: 一般公共服务开销1727.54万元,社会保证和工作开销61.79万元,卫生健康开销44.04万元,住宅保证开销9.36万元。
按开销项目类别区分: 底子开销670.59万元,较上年预算组织添加104.99万元;其间:工资福利开销607.95万元,产品和服务开销47.8万元,对个人和家庭的补助6.84万元,本钱性开销8万元。项目开销1172.14万元,较上年预算组织添加74.34万元;其间:产品和服务开销1164.14万元,本钱性开销8万元。
2024年政府收购总额662.14万元,其间: 政府收购货品预算68.04万元, 政府收购工程预算0万元, 政府收购服务预算594.1万元。
到2023年11月30日, 单位共有车辆1辆,其间:一般公事用车实稀有1辆。
2024年单位预算组织置办车辆0辆,未组织置办单位价值200万元以上大型设备。
1)项目概述:项目首要方针是组织省本级依请求类政务服务事项进驻省级政务服务大厅进行会集处理,为企业大众就事供给“一站式”服务,快速推动政务服务标准化、标准化、智能化、便当化、专业化建造,最大极限为就事企业和大众供给更多快捷高效的政务服务。
2024年省政务服务中心财政拨款三公经费组织0.97万元,其间:
公事用车运转0.97万元,比上年增0.97万元,底子原因是:本单位新调入公车1辆,相应的添加运转经费。
(二)上年结转和结余:填列2023年悉数结转和结余的资金数,包含当年结转结余资金和历年结存结转结余资金。
(一)一般公共服务开销(类)政府办公厅(室)及相关组织业务(款)工作运转(项):反映工作单位的底子开销,不包含行政单位(包含施行公事员处理的工作单位)后勤服务中心、医疗室等隶属工作单位。
(二)一般公共服务开销(类)政府办公厅(室)及相关组织业务(款)其他政府办公厅(室)及相关组织业务开销(项):反映其他政府办公厅(室)及相关组织业务开销。
(三)社会保证和工作开销(类)行政工作单位养老开销(款)机关工作单位底子养老保险缴费开销(项):反映机关工作单位施行养老保险制度由单位交纳的底子养老保险费开销。
(四)医疗卫生与计划生育开销(类)行政工作单位医疗(款)工作单位医疗(项):反映财政部分组织的工作单位底子医疗保险缴费经费,未参与医疗保险的工作单位的公费医疗经费,按国家规则享用离休人员待遇人员的医疗经费。
(五)住宅保证开销(类)住宅变革开销(款)购房补助(项):反映按房改政策规则,行政工作单位向符合条件员工(含离退休人员)、戎行(武警)向转役恢复离退休人员发放的用于购买住宅的补助。
(一)机关运转费:指用一般公共预算财政拨款组织的为保证行政单位(含参照公事员法处理的工作单位)运转用于购买货品和服务的各项资金,包含办公费、印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业处理费、公事用车运转保护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及运转保护费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及运转保护费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税、牌照费),按规则保存的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费 用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。
(三)底子开销:指为保证组织正常运作、完结日常工作使命而产生的人员开销和共用开销。
(四)项目开销:指在底子开销之外为完结特定行政使命或工作开展方针所产生的开销。
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